Otros Reportes


INFORMES CONTABLES 


SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 31 DIC. 2018


ARQUEOS DE CAJA MENOR 


ARQUEO_CAJA_MENOR MAYO_2019

ARQUEO CAJA_MENOR_ABRIL_2019

ARQUEO CAJA MENOR MARZO 2019

ARQUEOS DE CAJA MENOR 2019

ARQUEOS CAJA MENOR 2018

RESOLUCIÓN CAJA MENOR 2017

ARQUEOS CAJA MENOR 2017


INFORMES DE AUSTERIDAD 


AUSTERIDAD DEL GASTO JUNIO 2019

AUSTERIDAD DEL GASTO MAYO 2019

A continuación encontrarán Informe de Austeridad en el Gasto Público, correspondiente al mes de abril de 2019.

AUSTERIDAD-DEL-GASTO-ABRIL-2019

AUSTERIDAD DEL GASTO MARZO 2019

Se comparte Informe de Austeridad en el Gasto Público, febrero de 2019

AUSTERIDAD DEL GASTO FEB 2019

Se presenta Informe de Austeridad en el Gasto Público, enero de 2019

AUSTERIDAD EN EL GASTO ENERO 2019


INFORMES DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO, ENERO A DICIEMBRE DE 2018


1. AUSTERIDAD EN GASTO ENERO 2018

2. AUSTERIDAD EN GASTO FEBRERO 2018

3. AUSTERIDAD EN GASTO MARZO 2018

4. AUSTERIDAD EN GASTO ABRIL 2018

5. AUSTERIDAD EN GASTO MAYO 2018

6. AUSTERIDAD EN GASTO JUNIO 2018

7. AUSTERIDAD EN GASTO JULIO 2018

8. AUSTERIDAD EN GASTO AGOSTO 2018

9. AUSTERIDAD EN GASTO SEPTIEMBRE 2018

10. AUSTERIDAD EN GASTO OCTUBRE 2018

11. AUSTERIDAD EN GASTO NOVIEMBRE 2018

12. AUSTERIDAD EN GASTO DICIEMBRE 2018


EVALUACIONES POR DEPENDENCIAS


A continuación se comparte las evaluaciones por procesos, realizadas por la oficina de Control Interno, con fecha corte a publicar hoy 30 de enero e 2019. 

1. GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

2. GESTIÓN CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO

3. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICA

4. GESTIÓN DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE

5. GESTIÓN VIGILANCIA Y CONTROL A LA CONDUCTA OFICIAL

6. GESTIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL OPERADORES SERVICIOS PÚBLICOS

7. GESTIÓN INTERVENCIÓN A PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS

8. GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

9. GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN

10. GESTIÓN DE BIENES Y TECNOLOGÍA

11. GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

12. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 1


EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS, AÑO 2018


1. GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

3. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PUBLICA-

4. GESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS –

5. G. VIGILANCIA Y CONTROL A LA CONDUCTA OFICIAL –

6. G. VIGILANCIA Y CONTROL OPERADORES SERVICIOS PUB. –

7. INTERVENCIÓN PROCESOS JUDICIALES Y ADTIVOS –

8. GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

9. GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN –

10. GESTIÓN DE BIENES Y TECNOLOGÍA –

11. GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO –

12. GESTIÓN TALENTO HUMANO –


CONTROL INTERNO 


PLAN DE AUDITORIA 2019

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019

EVALUACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO CONTABLE PMY 2018

FO-GC-02 PROGRAMA AUDITORIA INTERNA 2018

FO-GC-03 PLAN DE AUDITORÍA 2018 (NTC – MECI)

CONTROL INTERNO CONTABLE – PMY AÑO 2017

EVALUACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO CONTABLE PMY 2017


SEGUIMIENTO FURAG


CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FURAG II 2019

CONSTANCIA REPORTE DERECHOS DE AUTOR 2019

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FURAG II

SOCIALIZACIÓN RESULTADOS FURAG II ABRIL 30 – 2018

PANTALLAZO FURAG-


INFORMES SIGEP 

INFORME SEGUIMIENTO SIGEP NOV 2018 – PMY


DERECHOS DE AUTOR


CONSTANCIA ENVÍO INF. DERECHOS DE AUTOR-2018.03


SEGUIMIENTO SECOP  Y SIA OBSERVA


SEGUIMIENTO A PUBLIC. SECOP Y SIA OBSERVA 28 FEB 2019

INFORME PASIVO PENSIONAL 

INFORME DE SEGUIMIENTO A PASIVOS PENSIONALES PMY AÑO 2018